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碳排放核查內容

發布時間:2021-07-07 09:01:00點擊率:

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2020年9月22日,習近平總書記(jì)在第七十五屆聯合(hé)國大會(huì)向世(shì)界宣示中(zhōng)國“碳達峰、碳中和”目標。

新(xīn)的《碳(tàn)排放權交易管理辦法(試行)》,於2020年12月25日,由生(shēng)態環(huán)境部部務會議審議通過,並予以公布,自2021年2月1日起施行。

企業需要(yào)做(zuò)哪些工作呢?

1、選擇一個年份,作為基準年(nián),核算該年度的溫室氣體排放量,以此作為排放基準。可以(yǐ)按照(zhào)國家公布的報告(gào)和核查指南(nán)來實施核算,參考(kǎo)《工業企業溫室氣體排放核算與報告通則GBT 32150-2015》。

2、根據自身情況,實施減排措施和抵消(xiāo)措施。

能源管理。可以應用ISO 50001:2018能源管理體係(xì),使用清潔能源、節約用能、提高(gāo)用能效率。該(gāi)標準在國內等同采(cǎi)用的標準(zhǔn)是(shì)GB/T 23331-2020

改進技術工藝,減少溫室氣體直接排放。

製冷劑(jì)管理,減少泄漏。

無碳(tàn)技術,碳捕捉(zhuō)、碳(tàn)封存等。

參與碳交易 等(děng)等

3、每年核算溫室氣體排(pái)放量和減排量,進(jìn)行碳中和認定。

碳排放(fàng)現(xiàn)場核查內容

一、核查(chá)流程包括準備、實施、報告三個階段。

二、文(wén)件評審

核查機構應以重點碳排放單位的二氧化碳排放報告為(wéi)基礎(chǔ),要求重(chóng)點碳排放(fàng)單位提(tí)供相應的支持材料,包括但不限於:

1. 營(yíng)業執(zhí)照;

2. 工藝流(liú)程圖;

3. 物料平衡表(如有);

4. 能源平衡表;

5. 能源審計報(bào)告(如有);

6. 能源(yuán)統(tǒng)計報表。

核查機構初步判斷二氧化碳排放報告的合理性,並確定現場訪(fǎng)問的重點。

三、現場訪問

核(hé)查機構(gòu)應製定現場訪問計劃,包括訪問(wèn)對象(xiàng)、訪問內容、訪問日期和行程安排等內容,並與重點碳排放單位進行確認。

當重(chóng)點碳排放單位存在16個(不含)以上的相似現場時,核查機構應考慮現場的代表性(xìng)、核查工作量等因(yīn)素,製定訪(fǎng)問計(jì)劃。當確認需要抽樣時,抽樣的規模應是所有相似現場總數的平方根(gēn) (y=), 數值取整時(shí)進1。當重點碳排放單位(wèi)存在超過4個相似現場時,當年抽取的樣本(běn)與上一年度(dù)抽取的樣本重複率不能超過總抽樣量的50%。

核查機構(gòu)應對(duì)重點碳排放單位的每(měi)個活動數據和排放因子進行核查,當每個(gè)活動數據或排放(fàng)因子涉及的數據數(shù)量較多(如交(jiāo)通運輸企業、石(shí)油化工生(shēng)產企業、服務(wù)業企業)且每(měi)個排放設(shè)施(單個和組(zǔ)合(hé))或計量設(shè)備計量的能源消耗導致的年度排放量低於重點碳排放單位(wèi)年度總排(pái)放量的5%時,核查機構可以采取抽樣的(de)方式對數據進行核查,抽樣數量的(de)確定應充(chōng)分考慮重點排放企業對數據流內部(bù)管理的完善程度、數據風險控製措施以及樣本的代表性等因素,其中對月(yuè)度數據、記錄采用交叉(chā)核對(duì)的抽樣比例不(bú)低(dī)於30%。

如在抽取的(de)場(chǎng)所或者數據樣(yàng)本中發現不符合,核(hé)查機構應考慮不符合(hé)的原因、性質以及對最終核查結論(lùn)的影(yǐng)響(xiǎng)等(děng)因素擴大抽樣量,抽樣量比例擴大至50%;如果擴(kuò)大抽(chōu)樣仍然存在不符合(hé),則擴(kuò)大至(zhì)80%直(zhí)到100%。

核(hé)查機構應采(cǎi)取多種有效方式實施現場訪問,主要包(bāo)括審核文件和客觀證據、約見重點碳排(pái)放單位有關人員、核實排放設施、核查測(cè)量設備的配置和監測係統的(de)運行、確認本年度監測計劃的執行情(qíng)況及下一年度監(jiān)測計劃的製訂情況等。

核查機構應將核查發現以書麵形式反饋(kuì)至重點碳排放單位,至少應對(duì)以下核查發現開具不符合項,並要求(qiú)重點碳排放單位整改:

(一) 排放報告(gào)采用的核算方法不符合《核算要求》的規定;

(二) 重點碳排放單位的邊界、設施規模和排放源等(děng)基本信息與實(shí)際情況不一致;

(三) 數據不完整或計算錯誤;

(四) 不恰(qià)當的數據處理方法,如不確定性(xìng)、抽樣方法等。

必要時,核查(chá)機構可對不符合的整(zhěng)改進行現場驗證。

核查報告編寫

核查機構應當根據文件審查和現場(chǎng)訪問的核查發現,編製核查報告,核查報告應當真實、客觀、邏輯(jí)清晰,報告內(nèi)容包括:

(一) 核查目的、範圍(wéi)及準則;

(二) 核查過程和方法;

(三) 重點碳排放單位的基本信息(xī);

(四) 重點碳排放單位的邊界描(miáo)述和排放源種類;

(五) 《核算指南》符合性;

(六) 核查(chá)機構所使用的(de)假設條件、參考依據和取值差(chà)異;

(七) 測量(liàng)設備校準的符合性;

(八) 二氧(yǎng)化碳排(pái)放量計算(suàn)過程及數據,數據的不確定性;

(九) 本年度新增排放設施的核查;

(十) 監(jiān)測計劃的核查;

(十一) 核查結(jié)論(lùn);

(十二) 開具的不符合項及後續整改情況;

(十三) 對今後數據(jù)核算活動的建議;

(十四) 其他(tā)需要說明的相關事項。

核查報(bào)告提交

核查機構(gòu)在完成(chéng)內部技術複核後,將核查報告交指定的報告授權(quán)人簽(qiān)字完成最終核查報告的簽發,提(tí)交委托方。

核查記錄保存(cún)

核查機構應當以安全和保密的(de)方(fāng)式保管核查過(guò)程中的全部書麵和電子文件,保存期至(zhì)少三年,保存文件包(bāo)括:

(一) 與委托(tuō)方簽訂的核查協議;

(二) 與重點碳排放單位的溝通記錄(lù);

(三) 核查過程中從重點碳排放單位獲得的所有證明文件;

(四) 投訴和申(shēn)訴以及任何後續更正或改進措施的記錄;

(五) 最終核查報告;

(六) 其他相關資料。


轉載:環保365

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